Gerente de Auditoría Interna
Se busca Gerente de Auditoría Interna para ejecutar el Plan de Auditoría Interna, garantizar cumplimiento normativo y políticas internas, y mantener independencia y objetividad en actividades de auditoría.
Atractivo para profesionales de auditoría que buscan un desafío en una empresa estable. Ideal para aquellos que valoran la independencia y objetividad en su trabajo.
Descripción del puesto
Descripción del puesto El Gerente de Auditoría Interna es responsable de ejecutar el Plan de Auditoría Interna, asegurando el cumplimiento con los requisitos regulatorios locales y políticas internas, manteniendo independencia y objetividad en las actividades de auditoría. El rol actúa como punto de contacto principal con los reguladores y el Comité de Auditoría, contribuyendo a la efectividad del sistema de control interno de la Sucursal. Responsabilidades y rendimientos clave: - Ejecución de auditoría: ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna, incluyendo la comprensión de los procesos comerciales clave, realizar pruebas de control, identificar debilidades y reportar hallazgos y conclusiones. - Cumplimiento normativo: garantizar la adhesión a las regulaciones del BCRA y estándares de auditoría interna aplicables a instituciones financieras. - Gestión de partes interesadas: actuar como contacto principal con el Banco Central (BCRA), auditores externos y el Comité de Auditoría de la Sucursal. - Informes y comunicación: preparar y presentar informes de auditoría, incluyendo el estado de los planes de remediación, debilidades de control y riesgos relevantes que impactan la Sucursal. - Seguimiento y mejora continua: monitorear y cuestionar planes de remediación derivados de observaciones de auditoría interna y externa y revisiones regulatorias. - Documentación de auditoría y sistemas: asegurar la documentación adecuada del trabajo de auditoría y el uso eficiente de herramientas y sistemas de auditoría. - Colaboración interfuncional: trabajar en estrecha colaboración con Riesgo, Cumplimiento y otras áreas internas para apoyar procesos de auditoría y asegurar la alineación con políticas corporativas. - Propiedad del proceso e independencia: operar con un alto nivel de autonomía, gestionando procesos de auditoría de principio a fin dentro de una estructura organizativa reducida. Requisitos clave: - Título en Ciencias Económicas (se prefiere Contador Público certificado). - Mínimo 5 años de experiencia en auditoría interna o externa, preferentemente dentro de instituciones financieras o firmas Big4. - Conocimiento sólido de regulaciones bancarias (BCRA) y marcos de control interno. - Comprensión sólida de contabilidad y estándares de auditoría internacionales. - Se valora experiencia interactuando con reguladores y comités de auditoría. - Alto nivel de autonomía y capacidad para gestionar ciclos de auditoría completos de forma independiente. - Dominio avanzado del inglés (oral y escrito). - Conocimiento de sistemas de auditoría (por ejemplo, Mawida) es una ventaja. Beneficios - Posición full-time - Modalidad de trabajo: híbrida (4 días en oficina - 1 día en teletrabajo) - Ubicación de la oficina: Puerto Madero (BA-Argentina) - Oportunidad atractiva de unirse a una empresa que busca crecer en el mercado local
Responsabilidades
- Ejecución del Plan de Auditoría Interna
- Garantizar cumplimiento normativo
- Gestión de informes y comunicación con reguladores y comités de auditoría
Skills requeridas
Beneficios
- Oportunidad de crecimiento en empresa local
- Modalidad híbrida de trabajo