Medifé busca un Auditor Interno Senior para su equipo en CABA. El rol implica evaluar procesos, identificar riesgos y proponer mejoras en una empresa de salud con 40 años de trayectoria.
Si buscás un rol clave para fortalecer procesos y controles en una empresa de salud con gran trayectoria, este puesto en Medifé es para vos. Podés aportar tu mirada estratégica y sumarte a un equipo que valora la mejora continua.
Descripción del puesto
Somos una institución prestadora de servicios de salud con 40 años de trayectoria y experiencia en la administración de aportes y contribuciones de obra social del personal de dirección de empresas. Nos orientamos a brindar cobertura médica a nivel nacional por medio de las redes prestadoras más importantes del país. Somos una obra social sólida y dinámica que prioriza el bienestar de 350.000 afiliados que confían en nosotros. En Medifé creemos que una gestión eficiente de los riesgos y la mejora continua son pilares fundamentales para seguir creciendo de manera sostenible. Por eso queremos sumar un/a Auditor Interno Senior, que aporte una mirada independiente y estratégica, acompañando a las distintas áreas del negocio en el fortalecimiento de sus procesos y controles. ¿Cuál es el desafío? Vas a formar parte del equipo de Auditoría Interna, siendo responsable de evaluar el sistema de control interno, analizar procesos y contribuir a la mejora continua de la organización. Tu rol será clave para identificar riesgos, evaluar la efectividad de los controles y acompañar a las distintas áreas en la implementación de acciones que permitan fortalecer la eficiencia operativa y la confiabilidad de la información. Principales responsabilidades: - Ejecutar auditorías internas sobre procesos operativos, administrativos y contables. - Evaluar procesos y controles internos, identificando riesgos y oportunidades de mejora. - Diseñar y ejecutar pruebas de auditoría para validar la efectividad de los controles clave. - Elaborar informes de auditoría y presentar recomendaciones orientadas a fortalecer el ambiente de control. - Realizar el seguimiento de observaciones y planes de acción acordados con las áreas involucradas. - Evaluar la confiabilidad e integridad de la información financiera y operativa. - Interactuar con las distintas áreas de la organización promoviendo una mirada colaborativa y de mejora continua. - Participar en auditorías en diferentes instalaciones del grupo. Requisitos (Excluyentes): - Experiencia de +5 años en posiciones de Auditoría Interna en compañías de gran envergadura. - Experiencia en auditoría interna operativa, administrativa y contable. - Conocimientos de normas y marcos de control interno (IIA, COSO, gestión de riesgos). - Manejo avanzado de Excel y herramientas de análisis de datos. - Capacidad para trabajar de manera autónoma y gestionar múltiples auditorías en simultáneo. - Formación en carreras como Contador Público o Lic. Administración (graduado). Valoramos especialmente: - Experiencia con ERP JD Edwards. - Conocimientos de ACL, IDEA, Power BI, SQL o Python. - Certificación CIA o encontrarse en proceso de certificación. - Experiencia en SOX. - Conocimientos de controles generales de TI y sistemas de gestión. Competencias clave: - Pensamiento crítico y analítico. - Capacidad para identificar riesgos y oportunidades de mejora. - Comunicación efectiva y capacidad de influencia. - Proactividad y autonomía. - Organización y gestión del tiempo. - Trabajo colaborativo y orientación al cliente interno. - Compromiso con la mejora continua. Beneficios: - Capacitación continua, programas y talleres. - Cobertura médica para vos y tu grupo familiar. - Modalidad híbrida y flexibilidad para organizar horarios. - Wellhub (Gympass), convenios con universidades (UCES, UADE, San Andrés, Siglo 21) y descuentos en CUI. - Descuentos en Tiendas ARCOR y Club de Beneficios Unilever. - Licencias extendidas por maternidad (90 días) y paternidad (30 días). - Hora de lactancia extendida (1 h 30 min). - Reintegro de gastos de guardería. - Programa de asistencia al colaborador/a.
Responsabilidades
- Ejecutar auditorías internas sobre procesos operativos, administrativos y contables.
- Evaluar procesos y controles internos, identificando riesgos y oportunidades de mejora.
- Diseñar y ejecutar pruebas de auditoría para validar la efectividad de los controles clave.
- Elaborar informes de auditoría y presentar recomendaciones orientadas a fortalecer el ambiente de control.
- Realizar el seguimiento de observaciones y planes de acción acordados con las áreas involucradas.
- Evaluar la confiabilidad e integridad de la información financiera y operativa.
- Interactuar con las distintas áreas de la organización promoviendo una mirada colaborativa y de mejora continua.
- Participar en auditorías en diferentes instalaciones del grupo.
Skills requeridas
Beneficios
- Capacitación continua
- Cobertura médica para vos y tu grupo familiar
- Modalidad híbrida
- Flexibilidad horaria
- Wellhub (Gympass)
- Convenios con universidades
- Descuentos en CUI
- Descuentos en Tiendas ARCOR
- Club de Beneficios Unilever
- Licencias extendidas por maternidad (90 días)
- Licencias extendidas por paternidad (30 días)
- Hora de lactancia extendida (1 h 30 min)
- Reintegro de gastos de guardería
- Programa de asistencia al colaborador/a