computrabajohace 9 días

Analista de Cuentas a Pagar

Semi Senior2+ años

La Mantovana busca un Analista de Cuentas a Pagar para gestionar el proceso integral de pago a proveedores, asegurando el registro, validación y cumplimiento de plazos y normativas, en su sede de CABA.

Descripción del puesto

Somos una empresa ubicada en CABA que se especializa en el mantenimiento y obras, ofreciendo soluciones y servicios que se adaptan a las necesidades específicas de cada organización local con la que colaboramos. Ofrecemos una solución única que conecta con una extensa red de talleres, proveedores y agencias estratégicas en todo el país. Nos encontramos en pleno crecimiento, es por eso que buscamos incorporar a un Analista de cuentas a pagar Objetivo del puesto:
Gestionar y controlar el proceso integral de cuentas a pagar, asegurando el correcto registro, validación y pago de las obligaciones de la empresa dentro de los plazos establecidos, cumpliendo con las políticas internas y la normativa fiscal vigente.

Responsabilidades principales:

Recepcionar, verificar y registrar facturas de proveedores en el sistema (órdenes de compra, remitos y conformidades).
Validar documentación impositiva de proveedores (CUIT, condición fiscal, retenciones, percepciones, etc.).
Emitir órdenes de pago.
Analizar cuentas corrientes de proveedores y conciliar saldos.
Atender consultas, reclamos y gestiones administrativas con proveedores.
Asegurar la correcta imputación contable y administrativa de la documentación.
Mantener actualizada la información en el sistema de gestión.
Colaborar con el área contable y financiera para el cierre mensual.

Requisitos del perfil:

Experiencia previa en posiciones similares (Cuentas a Pagar / Administración).
Manejo de sistemas de gestión y paquete Office.
Conocimientos en normativa impositiva básica aplicada a proveedores.
Capacidad de análisis, orden y atención al detalle.
Buen manejo de relaciones interpersonales.

Competencias valoradas:

Orientación al cliente interno y proveedores.
Iniciativa y autonomía.
Calidad de trabajo.
Trabajo en equipo.
Adaptabilidad al cambio.
Lugar de trabajo: Boedo
Jornada de Lunes a Viernes de 9hs a 18hs

Responsabilidades

  • Recepcionar, verificar y registrar facturas de proveedores en el sistema (órdenes de compra, remitos y conformidades).
  • Validar documentación impositiva de proveedores (CUIT, condición fiscal, retenciones, percepciones, etc.).
  • Emitir órdenes de pago.
  • Analizar cuentas corrientes de proveedores y conciliar saldos.
  • Atender consultas, reclamos y gestiones administrativas con proveedores.
  • Asegurar la correcta imputación contable y administrativa de la documentación.
  • Mantener actualizada la información en el sistema de gestión.
  • Colaborar con el área contable y financiera para el cierre mensual.

Skills requeridas

Capacidad de análisisOrdenAtención al detalleManejo de relaciones interpersonalesConocimientos en normativa impositivaOrientación al cliente interno y proveedoresIniciativa y autonomíaCalidad de trabajoTrabajo en equipoAdaptabilidad al cambio