konzertahace más de 15 días

Gerente de Auditoría Interna

ConfidencialCiudad De PanamaPresencial · Tiempo completo
Gerencial5+ años

Se busca un Gerente de Auditoría Interna para dirigir y fortalecer la función de auditoría, evaluando controles internos, gestión de riesgos, cumplimiento normativo y gobernanza para asegurar la sostenibilidad del negocio.

Descripción del puesto

Gerente de Auditoría Interna

Objetivo del Cargo

Buscamos un profesional para dirigir y fortalecer la función de auditoría interna, garantizando la evaluación independiente y objetiva de los controles internos, la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y la gobernanza. El objetivo es agregar valor, mitigar riesgos y asegurar la sostenibilidad del negocio.

Funciones Principales

  • Planificar y ejecutar el plan anual de auditoría interna basado en riesgos.
  • Evaluar el sistema de control interno, procesos operativos, financieros y de cumplimiento.
  • Identificar riesgos, debilidades de control y oportunidades de mejora.
  • Emitir informes de auditoría claros y oportunos con hallazgos y recomendaciones.
  • Dar seguimiento a la implementación de planes de acción por parte de las áreas auditadas.
  • Evaluar el cumplimiento de políticas internas y marcos regulatorios aplicables.
  • Coordinar auditorías especiales, investigaciones y revisiones específicas.
  • Presentar resultados de las auditorías a la dirección.

Requisitos

  • Título universitario en Contabilidad, Administración, Finanzas o campo relacionado.
  • Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o carreras afines.
  • Deseable Maestría en Auditoría, Finanzas, Administración o Gestión de Riesgos.
  • Experiencia mínima de 5 a 10 años en auditoría interna o externa.
  • Amplio conocimiento de control interno, gestión de riesgos y gobierno corporativo.
  • Certificaciones profesionales deseables: CIA, CPA, CISA u otras afines.
  • Conocimiento de normativas y mejores prácticas aplicables en Panamá.

Responsabilidades

  • Planificar y ejecutar el plan anual de auditoría interna basado en riesgos
  • Evaluar el sistema de control interno, procesos operativos, financieros y de cumplimiento
  • Identificar riesgos, debilidades de control y oportunidades de mejora
  • Emitir informes de auditoría claros y oportunos con hallazgos y recomendaciones
  • Dar seguimiento a la implementación de planes de acción por parte de las áreas auditadas
  • Evaluar el cumplimiento de políticas internas y marcos regulatorios aplicables
  • Coordinar auditorías especiales, investigaciones y revisiones específicas
  • Presentar resultados de las auditorías a la dirección

Skills requeridas

Gestión de riesgosControl internoCumplimiento normativoGobernanza corporativaPlanificación de auditoríasElaboración de informes de auditoríaSeguimiento de planes de acciónAnálisis de políticas internasCoordinación de auditoríasPresentación de resultadosLiderazgoComunicación efectiva